• Google+でシェア

北海道奥尻郡奥尻町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,073,629 998,991 971,699 937,584 844,981 827,681 785,500 795,629 787,230 794,610 753,876 756,865 730,731
(構成比) 19.4% 19.1% 21.2% 21.5% 19.6% 21.6% 20.7% 21.1% 18.5% 21.7% 21.3% 16.9% 17.4%
物件費 623,626 651,302 646,752 599,327 583,903 591,320 565,652 650,837 659,592 714,918 721,806 714,211 742,192
(構成比) 11.3% 12.5% 14.1% 13.7% 13.5% 15.4% 14.9% 17.2% 15.5% 19.5% 20.4% 15.9% 17.6%
維持補修費 33,310 28,626 34,495 28,468 18,594 31,082 21,551 25,209 33,158 45,804 44,864 35,032 33,708
(構成比) 0.6% 0.5% 0.8% 0.7% 0.4% 0.8% 0.6% 0.7% 0.8% 1.2% 1.3% 0.8% 0.8%
扶助費 45,491 65,593 75,480 69,611 66,273 65,357 66,040 63,898 88,106 84,124 80,523 82,933 84,837
(構成比) 0.8% 1.3% 1.6% 1.6% 1.5% 1.7% 1.7% 1.7% 2.1% 2.3% 2.3% 1.8% 2.0%
補助費等 687,790 1,102,857 600,709 664,016 804,434 563,799 638,089 642,997 574,099 593,225 599,773 642,009 787,169
(構成比) 12.4% 21.1% 13.1% 15.2% 18.7% 14.7% 16.8% 17.0% 13.5% 16.2% 16.9% 14.3% 18.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 593,822 547,901 370,431 765,778 305,264 269,274 1,142,406 778,597
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.5% 14.4% 9.8% 18.0% 8.3% 7.6% 25.5% 18.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 6,666 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,175,429 1,224,371 1,098,904 1,055,840 995,912 882,587 832,942 786,409 771,318 737,016 714,797 721,743 729,223
(構成比) 21.3% 23.4% 24.0% 24.2% 23.1% 23.0% 21.9% 20.8% 18.1% 20.1% 20.2% 16.1% 17.3%
積立金 142,315 241,249 35,239 147,879 61,301 9,467 73,323 159,267 303,021 122,232 96,748 109,780 15,199
(構成比) 2.6% 4.6% 0.8% 3.4% 1.4% 0.2% 1.9% 4.2% 7.1% 3.3% 2.7% 2.4% 0.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 4,971 5,783 11,292 4,162 3,852 4,389 4,363 4,645
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
貸付金 0 0 0 0 0 5,040 7,320 8,520 10,680 9,360 6,480 4,440 3,120
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
繰出金 239,563 283,901 299,577 321,967 244,662 261,509 252,167 264,654 252,379 256,039 246,772 272,311 300,819
(構成比) 4.3% 5.4% 6.5% 7.4% 5.7% 6.8% 6.6% 7.0% 5.9% 7.0% 7.0% 6.1% 7.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,073,629 998,991 971,699 937,584 844,981 827,681 785,500 795,629 787,230 794,610 753,876 756,865 730,731 745,964 833,577 838,087 803,111
職員数(人) 126 121 118 115 110 110 99 96 94 90 89 87 88 104 105 105 104

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる